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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
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¿Cómo contabilizar: cliente mi emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, va a la 608?
Mi cliente emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, o sea las horas del operario la tengo que pagar yo, me ha enviado una factura como proveedor, y es mi cliente, ¿La debo contabilizar a la 608?
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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¿Cómo se ajusta el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
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Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
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Como contabilizar el cobro de un siniestro
Llevo la contabilidad de un taller mecánico. Hace tres meses la aseguradora del vehículo nos hizo el pago del siniestro de un cliente nuestro pero por discrepancias posteriores con la aseguradora todavía no se ha arreglado el vehículo ni se ha hecho...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Falseamiento en acta de comunidad de propietarios
El día 25 de octubre se celebro junta extraordinaria de propietarios y entre los puntos del día figuraba el de "acuerdo de liquidación de la deuda de un propietario". Resulta que esté propietario, su mujer, es la presidenta de la comunidad este año....
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¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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