Transferencias entre empresas del mismo grupo

Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué cuenta cancelo estos saldos, por caja?-La empresa que paga las facturas de la otra si lo hace así ¿esta bien? (551)a(572)

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La Empresa "B"del mismo empresario, la que paga esa factura, haría:
1116(551)/(552)/(553) a (572)1116
La empresa A para cancelar la deuda de la cuenta proveedor haría:
1116 (400) a (551/552/553) 1116.
La empresa B al cobro haría:
1116 (572) a (551)/(552/553) 1116.
Y la empresa A al pago lo contrario:
1116 (551)/(552/553) a (572) 1116.
Eso sí cada empresa tiene su contabilidad y las cuentas (551)/(552/553) son particulares de cada empresa es decir en la empresa A la llamaras c/c con empresa B y en la empresa B c/c con empresa A
Había un error.Lo he corregido.
Perdona que te moleste.Te comento. Llevo la contabilidad de una empresa, llemémosla "A" que compra a proveedores. Hasta ahí, bien. Tenemos otra empresa del mismo empresario, llemémosla "B" y paga algunas facturas de la empresa "A" desde su banco. Te lo resumo así:
Empresa "A" compra mercaderías a un proveedor y lo contabilizo así:
1000(600)
116(472) a (400)1116
La Empresa "B"del mismo empresario es la que paga esa factura. ¿Es esto correcto si lo hago así?:
1116(542)a(572)1116
O esto:
1116(551)/(552)/(553) a (572)1116
Según parece, ésta empresa "B"es la prestamista. ¿Qué es lo más correcto en su contabilidad?
Ahora tengo la duda de lo que debe hacer la Empresa "A". ¿Cómo cancelo el saldo deudor de 1116(400)Proveedor?
Sé que cuando le pague a la empresa"B"todo o parte de lo que me prestó, la empresa "B" en su contabilidad se registraría el ingreso que le devuelve la empresa "A" ¿de esta forma? : **AQUI TENIA EL ERROR
1116(572)a(542)1116
O esto:
1116(572) a (551)/(552)/(553)1116
Me falta la cancelación del saldo deudor del proveedor de la empresa "A"¿Cómo lo haría lo que me falta?
Perdona que te moleste.Te comento. Llevo la contabilidad de una empresa, llemémosla "A" que compra a proveedores. Hasta ahí, bien. Tenemos otra empresa del mismo empresario, llemémosla "B" y paga algunas facturas de la empresa "A" desde su banco. Te lo resumo así:
Empresa "A" compra mercaderías a un proveedor y lo contabilizo así:
1000(600)
116(472) a (400)1116
La Empresa "B"del mismo empresario es la que paga esa factura. ¿Es esto correcto si lo hago así?:
1116(542)a(572)1116
O esto:
1116(551)/(552)/(553) a (572)1116
Según parece, ésta empresa "B"es la prestamista. ¿Qué es lo más correcto en su contabilidad?
Ahora tengo la duda de lo que debe hacer la Empresa "A". ¿Cómo cancelo el saldo deudor de 1116(400)Proveedor?
Sé que cuando le pague a la empresa"B"todo o parte de lo que me prestó, la empresa "B" en su contabilidad se registraría el ingreso que le devuelve la empresa "A" ¿de esta forma?:
1116(542)a(572)1116
O esto:
1116(551)/(552)/(553) a (572)1116
Me falta la cancelación del saldo deudor del proveedor de la empresa "A"¿Cómo lo haría lo que me falta?
La empresa con pagos pendientes con los proveedores, tiene que hacer el asiento de :
551/2/3 a la cuenta del proveedor 410 y la otra empresa que hace los pagos, hace un asiente de la caja 570 o 572 a la 551/2/3. Cada empresa en su contabilidad.

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