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Debe y haber de contabilidad
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Facturas no cobradas
Quisiera saber si puedo contabilizar unas facturas no cobradas abonando la cuenta 430 con cargo a la 650, sin necesidad de realizar la provisión puesto que estos clientes ya cerraron y son pérdidas en firme.
1 respuesta
Factura con descuento por volumen
Tengo una duda en contabilizar una factura con descuento por volumen, transporte a cargo del cliente, podrían ayudarme por favor en realizar el asiento para contabilizar dicha factura. Importe bruto 5000 Rappel volumen -1000 Transporte a cliente +...
1 respuesta
Factura devolución ordenador y otra
Hace un par de días compramos un ordenador y lo contabilicé así (217) (472) a (523) Resulta que ahora lo hemos devuelto y nos han dado una factura con importes negativos, ¿Cómo debería contabilizar esta factura? ¿Cuenta 608? Mi jefe compró una...
1 respuesta
Compensar factura emitida a un cliente por otra recibida del mismo cliente
Perdona si te molesto de nuevo, me ha surgido una duda con el tema que comentábamos ayer. El cliente nos debe 26644.13 euros, y nosotros a el 148.83 euros, el cheque que han mandado compensando tiene un importe de 26495.30 que es lo que me comentabas...
1 respuesta
Iva de un masajista autónomo
Tengo un pequeño spa urbano y querría tener un contrato mercantil a porcentaje con un masajista autónomo para dar masajes en mi local. Yo cobraré en mi recepción: el tratamiento + el masaje + el IVA repercutido al cliente final. Y tengo entendido el...
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Dotar una provisión
Me gustaría saber cual es el significado económico de dotar una provisión. Por ejemplo, cuando hacemos un asiento del tipo 694 a 490, ¿Qué es lo que estamos haciendo exactamente?, ¿Qué significa hacer ese asiento? Así explicado con palabras sencillas...
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Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
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