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Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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Libro diario y Saldos de cuentas
Mi consulta se centra en hacer más fácil y rapido el trabajo contable. Yo tengo un plan de cuentas codificado(hoja1), es decir, por ejemplo el código "111100" corresponde a "CAJA" y así con todas las cuentas, ahora en la hoja 2 tengo el libro diario,...
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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
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¿Libros oficiales y cuentas anuales fuera de plazo?
¿Existe multa o sanción por presentar los libros oficiales y las cuentas anuales fuera de plazo?. Yo he presentado en una sociedad este año (en el mes de febrero) las cuentas anuales y los libros oficiales desde el año 2005, me llegó un aviso del RM...
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Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Contabilizar compra de PC
Como podría contabilizar la compra de un ordenador para mi empresa con factura para el mismo, ademas de comentar que el pago lo realize de mi cuenta particular y no de la empresa. Por que al realizar la contabilidad no coincide con salidas del banco,...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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