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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
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Venta local comercial y compensación pérdidas en Renta
Mi esposa ha vendido un local comercial que siempre ha estado arrendado y que recibió por donación en 1987. El beneficio es aproximadamente de 80.000 €. Por otra parte, en el ejercicio de 2015, declaró unas pérdidas de 10.000 € por venta de acciones....
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Cuenta 550 Titular de la explotación
En una sociedad irregular, en Navarra, los socios retiran del banco cantidades de dinero como sueldo o para realizar pagos, normalmente lo contabilizo a la cuenta 550 (titular de la explotación), contra la cuenta de banco (572XXX), y cuando se paga...
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Resultado contable ajustado
Ante todo, buenas tardes. A ver si me podéis echar una mano porque estoy algo desesperado con este tema. Una empresa con los siguientes datos: Resultado contable antes de impuestos = 41.129,76 + Gastos no deducibles = 13.983,65 - Ajustes negativos IS...
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Distribución de Resultados Ejercicio Anterior
Estoy intentando cerrar el ejercicio 2012 y tengo que distribuir los resultados del ejercicio anterior. Resulta que 2011 cerró con beneficios que se dedican a compensar pérdidas de ejercicios pasados, el caso es que los números no me cuadran y no se...
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Cierre ejercicio
Estoy revisando unos cierres de unas empresas y tengo algunas dudas: - Si durante varios años se ha dado pérdidas, ese resultado se ha ido acumulando a la cuenta 121, pero si después se ha dado beneficios y se ha compensado todo el resultado negativo...
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Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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