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Devolución de prima
Tengo la duda de como realizar el asiento contable de una devolución de prima de seguro, me ha llegado un recibo de banco consistente en un abono a la cuenta de la empresa correspondiente a la devolución de prima de un seguro. ¿Cómo seria el asiento?
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Cuentas en participación
Llevo la contabilidad de una empresa de venta online de ofertas y descuentos, hacemos de intermediarios entre usuario final y comercios, nuestro funcionamiento es el siguiente: Es un club de compras online que organiza, en exclusiva para sus socios,...
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Factura confirming
Tenemos un cliente que nos paga a través del caixa confirming. Según nuestras necesidades adelantamos facturas y luego caixa confiming nos emite una factura donde nos indica el interés que nos cobra, la comisión y el iva sobre la comisión por...
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Anticipos al personal
Se que la operación sería cargar la 460 y abonar por banco, pero en la práctica, ¿Debo efectuar algo más?
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Contabilizar compra furgoneta de segunda mano
En mi empresa han comprado una furgoneta de segunda mano, tiene cinco años, necesitaba saber como hacer el asiento contable, y sobre todo saber como tratar el tema de la amortización, pues a ser un vehículo de segunda mano, no se como realizarla, la...
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Como contabilizar un pago si no tengo factura
Tengo varios pagos realizados en el banco donde no tengo factura, ni tendré. ¿Cómo lo debo contabilizar? Nosotros creamos el proveedor, pero ya que no vamos a recibir la factura creo que deberíamos contabilizarlo directamente contra el gasto que...
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Contabilizar terreno y edificación
Mi empresa ha adquirido un solar con una nave pendiente de construcción, el terreno lo contabilizo por un lado y por otro la edificación(que se amortiza) pero ¿Hay alguna ventaja fiscal por la adquisición de este inmovilizado? ¿E podrías decir el...
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Contabilizar existencias inicio actividad
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Vencimiento de factura transferencia interbancaria
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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