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No necesidad de presentar modelo 347 en caso de declarar 349
Hace unos días recibí una respuesta suya relacionada con la declaración de operaciones a terceras personas (modelo 347). En mi caso sólo facturé a una empresa extranjera por servicios, localizada en GB. La base imponible facturada a esta empresa,...
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Contabilizar sanción aeat
Me gustaría saber como se contabiliza una sanción de hacienda, ya que hasta ahora solo he contabilizado el pago de las sanciones de la siguiente manera: (473) a (572) Lo que ocurre es que el saldo que se me queda es positivo en lugar de quedar...
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Factura recibida declarada dos veces
Por error contabilizé dos veces una factura de un proveedor, dicha factura es por importe de 15000 euros, dicha factura se incluyó en el último trimestre del 2009 y la factura está ya cerrada, mi asesor me dice que tengo que hacer una declaración...
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¿Qué hacer ante inspección IVA?
Tengo un familiar que tras notificación de Hacienda pidiendo libros Iva, contactó con un gestor. Había pagado todos los trimestres, pero no llevaba libros, tenía muchos tickets y pocas facturas. El gestor trató de cuadrar los libros inventando...
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MODELO 349 devoluciones
Quisiera saber en la declaración del modelo 349 como influyen las devoluciones. Si las devoluciones que se han efectuado pertenecen a las compras del mismo periodo ¿Cómo cumplimento la declaración? ¿Les resto el importe de las devoluciones a las...
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Facturas en Gran Bretaña
Tengo que emitir una factura por un servicio cultural hecho en Gran Bretaña. Si en la factura no debo poner IVA ¿Quién se hace cargo del IVA? ¿Yo? Siendo así, ¿A la base imponible debería sumarle el IVA aunque la factura no lo lleve? De esta forma no...
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Obligaciones fiscales. Profesional Autónomo
Soy diseñador gráfico dado de alta como autónomo (Estimación directa simplificada) desde el segundo trimestre de este año. Hago declaraciones trimestrales de IVA (300) e IRPF (130) y retención en mis facturas. Me gustaría saber que obligaciones...
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Declaración IVA. Factura declarada en trimestre anterior que hay que corregir.
Compramos maquinaria en agosto 2012, se declaró en tercer trimestre. En noviembre nos dijeron que tenían que modificar factura por error en datos. ¿Cómo hago para corregirla ahora en el cuarto trimestre y contabilizarla bien?
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Facturae emitida con recargo
Soy de una mercantil que es una sociedad limitada laboral de régimen fiscal general y todas las facturas que recibo están compuestas por base imponible e iva (lo normal) y que después este iva me deduzco. El problema es que me ha llegado una factura...
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Operación con Irlanda sin NIF/IVA
Si compramos material informático a Irlanda por 25000 euros, ¿Y nuestra empresa no tiene NIF/IVA, el proveedor nos tiene que mandar una factura con los 25000 más iva? ¿Esta operación la tengo que declarar en el modelo 303 como operación...
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