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Cómo distribuir un valor abonado entre varias facturas pendientes?
Se trata de una BD en access de facturación, actualmente si el cliente realiza un abono, en base al valor debo ir cancelando factura por factura hasta completarlo, ¿Cómo puedo implementar la manera de que se tome el valor y lo distribuya...
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¿Cómo contabilizar: cliente mi emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, va a la 608?
Mi cliente emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, o sea las horas del operario la tengo que pagar yo, me ha enviado una factura como proveedor, y es mi cliente, ¿La debo contabilizar a la 608?
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Embargo de Hacienda contra un proveedor
Nos ha llegado una diligencia de embargo de Hacienda contra un proveedor al que le debemos una cantidad de dinero. Ahora Hacienda nos reclama a nosotros que paguemos la deuda que tiene nuestro proveedor con ellos. ¿Cómo contabilizaría esta cantidad...
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Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
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Cierre de Contabilidad
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Vendimos al contado riguroso una camioneta
Vendimos al contado riguroso una camioneta en 25000, lo cual nos había costado 27000
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
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