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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Rappel a distribuir en varios ejercicios.
En mi empresa hemos emitido un rappel anticipado según un volumen de ventas concertado, que se llevaran a cabo en un plazo de 5 años. .-¿Cuál sería el asiento para imputar a cada ejercicio el "gasto" o "menor ingreso", no sé como llamarlo,...
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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Duda contable
Alguien me podría explicar como funcionan las facturas de fianza, como serian los asientos.
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Contabilizar negociación pagarés.
¿Con el nuevo plan general contable se ha modificado la forma de contabilizar la negociación de pagarés? Yo contablemente hago: ¿4310 a 430 Cobro fra x... 4311572 a 4310 Dto cobro fra. 5208... 669.1669.7 a 572 por los gastos generados ... 5208 a 4311...
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Pasos a seguir para liquidar una SL inactiva
Mi hijo y yo tenemos una SL constituida en 2013 e inactiva (tenemos el 036), hemos presentado cuentas anuales en 2014 y liquidado el impuesto a 0, nunca tuvo actividad sólo dos cuotas del RETA en 2013. El Capital es de 3050€ y el saldo en bancos...
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¿Cómo contabilizar un pago por adelantado de un servicio facturado después?
En diciembre de 2006 efectué un pago por un servicio que no me han facturado hasta Enero de 2007. ¿Cómo debo contabilizar el pago realizado en Diciembre?
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Compensar si estar dado de alta como autónomo.
Llevo sin actividad desde Septiembre del 2013 como autónomo, donde me quedo un saldos y a compensar de 800€, ccomo no declare el T4 de ese año, esa cantidad se quedó en el aire, me han revisado el año pasado ejercicios anteriores donde según dicen...
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Asiento apertura asociación
Comienzo mi gestión de la contabilidad de una asociación (con 20 años de antigüedad) este año y he comenzado con los recibos de banco de enero. La cuestión es que he comenzado anotando todos los apuntes que puedan pertenecer a 2010, porque...
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