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Como hago el asiento del pago del mod. 303
Tengo que pasar el asiento del pago del trimestre del modelo 303 y también del 130. A que cuenta paso el total de cada modelo. No recuerdo si tengo que pasarlos a la 472 o 477.
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Consulta sobre sl inactiva
En el año 2008 deje inactiva una s.l, los 2 últimos ejercicios he presentado el impuesto de sociedades para que todo el proceso fuera legal y no hubiera problemas con hacienda. Me dedicaba a la venta al por menor de regalos... Epígrafe 653.3. Pasados...
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Baja elemento amortizado
Nuevamente recurro a usted con una duda. Para dar de baja un elemento de inmovilizado material totalmente amortizado, ¿Ha de intervenir la cuenta 671 o solo intervienen la 217 al haber y la 281 al debe ambas por el precio de adquisición?
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Liquidación deudora cuenta crédito
He recibido del banco documento con la liquidación de intereses y comisiones correspondientes a una cuenta de crédito. La liquidación se hace trimestralmente. El importe final es de 166,27 euros, distribuidos de la siguiente forma: Intereses deudor...
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¿Qué cuenta contable utilizar, la 720 o la 721?
Empiezo a llevar la contabilidad de un club deportivo, con el plan contable sin ánimo de lucro y se me plantea una duda: Para las cuotas mensuales que cobramos a los jugadores de nuestros equipos de fútbol, utilizo la cuenta 448.2->Afiliados, y la...
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Contabilizar financiación a cliente por financiera
Quería preguntar como tengo que contabilizar un cliente que paga la factura a través de una financiera y a que cuenta tendría que llegar los gastos, en principio yo he pensado este asiento: 430 Clientes a 705 Prestación de servicios 440 Deudores...
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Hacienda me ha quitado un derecho de iva a compensar que tenía.
Hacienda me ha comunicado el embargo del derecho que tenía a deducción de un iva. ¿Cómo puedo contabilizarlo?
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Como contabilizar el modelo 100
Me gustaría saber como contabilizar el pago del modelo 100 (renta anual) para un empresario individual que está en directa normal. Entiendo que hay que poner en el Haber la 473 para compensar los pagos a cuenta realizados y la diferencia a la 475 por...
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Cheques desconocidos
Llevo trabajando 3 meses en una empresa. Tengo cargado en el banco en Enero y Febrero 2004, cheques y pagares que no se y nunca voy a saber de que son. Por favor ¿Cómo los contabilizo? ¿Qué hago con ellos? El banco no me cuadra.
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Aclaración pago con visa
Caerca de las visas de débito me dijiste que lo llevara directamente a la 572, pero si resulta que entre la fecha de factura y la fecha que el banco me pone en el extracto pasan unos días, ¿Por ejemplo se paga con visa el día 5 pero el banco en el...
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