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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Traspaso de camiones
1) La mujer de mi jefe ha creado una empresa con su hermana, y quieren pasar los 2 camiones de mi jefe (a nombre de su persona) a la nueva empresa ya creada y funcionando perfectamnt, con los mínimos costes y gastos necesario... ¿Qué opción debe...
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Modelo 569 hidrocarburos
Llevo la contabilidad de una gasolinera, cuando liquido el impuesto de hidrocarburos en el modelo 569 que se hace trimestralmente, yo le he hecho a al cuenta contable 4759, pero esta cuenta me acumula el saldo de todos los trimestres, quiero decir...
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Cancelar saldo pendiente de la cuenta del cliente, porque no es correcto
Revisando cuentas, he visto que tengo un saldo pendiente de cobrar de 2.000 € de un cliente desde 2014. Lo he comprobado y fue un error de quien contabilizaba en ese momento, y el cliente no debe nada. No se sabe por qué lo contabilizó mal, pero se...
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Balance normal
Observo que en la confección del balance normal (no abreviado) no existen las cuentas 417 (Anticipos a acreedores) y 447 (Anticipos de deudores). La cuenta 447 se puede integrar en el grupo 44, pero no se donde poner la cuenta 417. ¿En qué apartado...
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