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Contabilidad Modelo 002
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¿Cómo se liquida el modelo 202 de una empresa recién constituida con importe 0,00€?
Acabamos mi socio y yo de constituir una S.L. Al hacerlo por el plan emprendedor la tenemos de momento inactiva hasta el año que viene, pero al constituirla en marzo de 2014 tengo que declarar el modelo 202. Hemos solicitado el certificado digital y...
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Cómo contabilizar las subvenciones del Inega
Este año el Inega concede una subvenciones o ayudas que tienen que ir reflejadas en la factura de venta al cliente. El importe de la subvención se descuenta del total de la factura, es decir, el total de la factura es Base Imponible+IVA-Descuento de...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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Socio, administrador y en nómina
Tengo a un socio que es administrador de la sociedad y además está en nómina. Al ser administrador está dado de alta como autónomo con lo que en su nómina no hay 642 ni 476. Mi pregunta es ¿Cómo contabilizo el pago de los seguros sociales? Además...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Reparto de Bº en una SL
Somos una SL que queremos repartir dividendos, estos son remanentes del 2009 al 2011 y el Bº del 2012. Quería saber como tengo que hacerlo contablemente. La Reserva Legal esta topada y no pone nada en los estatutos de la Reserva Voluntaria.
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Crédito perdidas a compensar
Llevo una S.L. Que este 2012 RAI 3.000 euros, es pyme y tributaria al 25%, tengo rtdos negativos ejercicios anteriores de 43600 euros, el problema es que jamás hicieron el asiento de beneficios generando la 4745 de crédito por perdidas a compensar,...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Como contabilizar los proveedores
¿Es necesario abrir una subcuenta en el contaplus (dar de alta con nif, dirección etc)a un proveedor en el caso de que hagamos una cena de empresa en un restaurante, o echemos gasolina,, y queramos meter esa factura en la contablilidad?, o basta con...
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¿Las provisiones de fondos recibidas se pueden contabilizar directamente en la 705?
Acabo de entrar en un despacho de abogados para llevar la contabilidad y he visto que las facturas de provisiones de fondos hechas a los clientes están contabilizadas en la 705 directamente. ¿Eso es correcto? ¿Habrá algún problema ante una inspección...
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