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Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
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Registro completo en libro Diario de una Factura
¿Cómo se registran en el libro Diario paso a paso los asientos desde la emisión de nuestra factura (confirming a 180 días) hasta el cobro? Es decir con fecha 30 de mayo emitimos nuestra factura con retención del 5% por garantía de obra por el...
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Como contabilizar los proveedores
¿Es necesario abrir una subcuenta en el contaplus (dar de alta con nif, dirección etc)a un proveedor en el caso de que hagamos una cena de empresa en un restaurante, o echemos gasolina,, y queramos meter esa factura en la contablilidad?, o basta con...
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Cooperativa de viviendas
Durante la construcción de unas viviendas en régimen de cooperativa (en torno a dos años de ejecución), los socios a los que se les van a adjudicar la viviendas acordaron en junta realizar pagos a cuenta mensuales del precio final de la casa de...
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Diferencias de cobros y pagos
Trabajo en una empresa llevando la contabilidad y mi pregunta es ¿En qué cuenta debo contabilizar las diferencias que tengo a la hora de pagar y cobrar?, es decir, ¿La factura es de 238,56? ¿Y me cobran 235,00? ¿Me queda un saldo en la cuenta del...
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Asiento de contabilización de una nómina. Salarios brutos, seguridad social, retenciones e IRPF
La persona que llevaba antes la contabilidad, al hacer los asientos de las nóminas no usaba la 642 sino que al bruto de la 640, le quitaba el Irpf, la 476 y le quedaba el líquido a pagar; pero luego cuando se hace el pago de la Seg. Social en el...
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Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
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Contabilizar el pago de impuestos de una empresa (retenciones de alquileres)
Alguien me puede decir como contabilizo el modelo 115.
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Saldo incorrecto
El anterior administrador de la empresa donde estoy trabajando actualmente ha estado arrastrando un saldo erróneo de un proveedor durante bastantes años. ¿QUÉ debo hacer para subsanar el error?
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Beneficio
¿En qué fecha se realiza el asiento correspondiente a la distribución del beneficio? Que asiento debo realizar si he obtenido beneficio y se pretende, una vez, aprobadas las cuentas, realizar un reparto del mismo.
3 respuestas
Compra proveedor chino, tipo de cambio
Hace un tiempo estoy contabilizando la compra de mercadería china usando el tipo de cambio aplicado en factura, en algunos lados indica que ha de ser de la fecha de la transacción, me gustaría que me aconsejaran que es lo correcto. Lo que hago es...
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