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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Contabilizar el Impuesto sobre vehículos
Me gustaría saber cuales son las cuentas que tengo que emplear para la contabilización de este impuesto.
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Necesito ayuda con la contabilidad de una cuenta 555
A tod@s, os planteo mi problema. Resulta que tengo la cuenta (555) Pdas. Pend. Aplic. Con un saldo acreedor considerable e injustificable y no puedo cerrar el ejercicio (lógicamente) con ese saldo. ¿Alguien ha tenido este mismo problema, o no, que...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Seguridad social de autónomos
Me he establecido como autónomo en la rama de fontanería y me gustaría saber cómo secontabilizan las cuotas de la seguridad social ¿Qué cuentas contables debo utilizar?
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Empiezo a llevar la contabilidad de un club deportivo, con el plan contable sin ánimo de lucro y se me plantea una duda: Para las cuotas mensuales que cobramos a los jugadores de nuestros equipos de fútbol, utilizo la cuenta 448.2->Afiliados, y la...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Exceso de efectivo en la cta de caja (570xxxxxx)
Te comento rápidamente el tema para que te sitúes. En 07/2007 se creo una SLNE (sector transportes) el único socio se deriva de autónomos, al crear la empresa siguió funcionando como siempre sin tener en cuenta que la empresa era una entidad distinta...
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Modelo 569 hidrocarburos
Llevo la contabilidad de una gasolinera, cuando liquido el impuesto de hidrocarburos en el modelo 569 que se hace trimestralmente, yo le he hecho a al cuenta contable 4759, pero esta cuenta me acumula el saldo de todos los trimestres, quiero decir...
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Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
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