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Duda con el Contaplus
Haber si puede ayudarme, estoy trabajando con el contaplus y nunca lo he usado, siempre he llevado contabilidad no oficial con programas creados específicamente para la empresa, y me surge una duda, tengo varios asientos que necesito eliminar, mi...
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Descuadre saldo de caja contable
Llevo la contabilidad de una empresa, en la que una parte de las compras se realizan a particulares, por lo que no existen facturas de compra que podamos deducir. Hasta la fecha esas entradas no se contabilizaban por no ser deducibles fiscalmente,...
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Contabilización de un leasing
Como acabo de llegar a una empresa nueva, me estoy encontrando con algunas cosas que o no había visto, o me resultan nuevas. Te explico lo que hacen en esta empresa a la hora de contabilizar la amortización de un leasing 472 (16)...
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Se constituye ABBA S.R.L con un capital de $70.000.000 que sus socios se comprometene integran de la siguiente forma
¿Necesito ayuda para realizar ese asiento contable y y el tipo de variación presente en dicha registración? Por favor alguien que me pueda explicar como tengo que hacer Se constituye ABBA S.R.L con un capital de $70.000.000 que sus socios se...
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¿Los proveedores de inmovilizado necesitan dos cuentas?
Me gustaría saber si cuando tenemos un proveedor, que al mismo tiempo es proveedor de inmovilizado, es necesario abrirle dos cuentas, una como proveedor y otra como proveedor de inmovilizado, ya que en el plan contable son cuentas diferentes. O en...
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¿Cómo contabilizar una provisión de fondos y un coste posterior superior?
Trabajo en una comercializadora de energía y las facturas que nos liquida REE nos llegan 8/12 meses posteriores a la fecha de adquisición de la materia prima. Mi duda se debe a que en 2011 realice una provisión contable de un importe Y (supongamos un...
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
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Venta de vehículo al desguace
Hemos entregado un vehículo al desguace. Éste nos solicita la factura para pagarnos el importe por dicha entrega. En contabilidad está creado la cuenta del bien 218.x, pero no tiene movimientos de cuando se adquirió. El caso es que no hay nada...
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Venta de vehículo de empresa a particular
Como se realizaría el asiento al vender la empresa un vehículo a un particular sin estar totalmente amortizado dicho vehículo.
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Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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