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Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
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Factura no contabilizada en el año
Si mi empresa recibe hoy unas facturas del año 2008, y ya ha presentado el modelo 300 y 390, y no las ha incluido, habría algún problema para alguna de las dos empresas, ¿La qué la emite o la que la recibe? La que las recibe puede presentarlas en el...
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Contabilizar vta.inmovilizado
Me gustaría saber como contabilizo vta de motocicleta de una SL a otra empresa se ha generado fra. De venta. La cuenta 228 arroja mayor saldo que la venta efectuada .
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Contabilización factura de un taller
Cuando un vehículo de empresa, tiene un golpe que paga el seguro, la empresa recibe una factura del taller mecánico y de esa factura sólo tiene que abonar el IVA, la base la paga el seguro. Pero si se deja así, en la contabilización de la empresa,...
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Iva deducible.
Me he dado de alta como autónomo, en el epígrafe 844. Se supone que debo pagar el IVA en abril, ¿Pero no se exactamente que IVA se puede deducir cual no?
2 respuestas
Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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