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Exceso o defecto de cobro
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Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
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¿Cómo contabilizar una nómina con retribuciones en especie, ingresos a cuenta, etc?
Tengo algún que otro problema para cuadrar el asiento de estas nóminas, os paso los importes que me aparecen en el resumen contable, a ver si me podéis decir como he de hacer el asiento. Muchas gracias Salario: 7101.22 Antigüedad: 160 Grat....
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Valor de monedas y billetes
Me gustaría saber, por favor, el valor de la siguientes monedas ... 25 céntimos de 1937 muy buen estado 10centimos de 1870,,, atrás pone diez gramos. 5 céntimos de 1877.. Alfonso XII 10centimos de 1878.. Alfonso XII 10 francos de 1912 2 centavos de...
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Cheques de la época de la peseta
Aún e la época de la peseta, creo que hace unos 15 años. Expedí tres talones a un proveedor, dichos talones nunca fueron presentados al cobro, a pesar de mi insistencia que lo hiciera. No volví a saber nada mas de él, aunque creo que tuvo ciertos...
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Ayuda contabilizar bancos
Necesito ayuda urgente tengo un montón de papeles de bancos que contabilizar y no se por donde empezar, nunca e contabilizado bancos y no se como hacer los asientos y que tengo que contabilizar y que no. Te digo ejemplos Abonos por transferencias...
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Contabilidad. Cuenta 521
Tengo una cuenta 521 que se ha usado durante dos años como si fuera la cuenta 572. ¿Cómo puedo arreglar ésto? El saldo que aparece en la 521 es correcto, pero tiene que figurar el mismo en la 572 y no se como hacerlo.
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Asiento factura pendiente de formalizar
Me ha surgido una duda con respector al PGC, trabajo en un taller de coches, y tenemos un cliente "especial" que se organiza él los pagos de las facturas, con lo cual suelo tener 2 o 3 albs. Pendiente de formalizar, y no tengo muy claro como reflejar...
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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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Utilizar linea de descuento con pagare de proveedor
¿Un proveedor emite una factura de abono por 25000?, la cual contabilizamos en nuestra empresa como devolución de compras 25000(400) a (608)21551,72 A (472)3448,27 Y nos manda un pagaré por dicho importe. Este pagaré lo llevamos al banco para...
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Contabilización sustitución equipo climatización
En una pequeña Pyme se ha hecho una Inversión en la sustitución del equipo de climatización que ha costado unos 10.000 € más Iva. La pregunta es: ¿Debiera contabilizarse mediante entrada en la cuenta (212) Instalaciones Técnicas (contrapartida...
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