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Duplicidad de facturas emitidas
Tengo un cliente que es una S.L., le llevo la contabilidad desde el mes de enero de este año, y hasta ahora sus facturas emitidas estaban correctas y correlativas. Cual fue ayer mi sorpresa cuando me trae un montón de facturas de los trimestres...
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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz
Trabajo en una empresa en España cuya matriz está en otro país de la Unión Europea. Como la empresa de España acaba de abrir, hay ciertas facturas contabilizadas en España, que han sido pagadas a través de la matriz. Me piden que contabilice el pago...
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Contabilizar ingreso mutua
Mi pregunta es acerca de como contabilizar el ingreso de la mutua por A.T/ E.P en banco de la sociedad cuando el beneficiario es el autónomo trabajador de la misma.
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Vales descuento para incrementar las ventas de un supermercado
Tenemos un supermercado, y se nos ha ocurrido para incrementar las ventas, ¿Hacer vales de descuentos por compras por un importe de 30? ; Así como vales por rifas por el mismo importe. ¿Cómo debe contabilizarse este supuesto?
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Contabilizar ayudas ONG
Mi empresa ha pagado una cantidad a una ONG "Ayuda contra el hambre". En qué cuenta podría contabilizarlo, ¿E sun gasto deducible?
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Cta. Vivienda y pagos a cuenta en mismo ejercicio
Mi situación es la siguiente: mi mujer y yo tenemos dos cuentas vivienda por las cuales nos hemos beneficiado fiscalmente este año (las abrimos el año pasado). Este año hemos firmado con una promotora y hemos empezado a hacer pagos a cuenta, los...
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Asiento apertura asociación
Comienzo mi gestión de la contabilidad de una asociación (con 20 años de antigüedad) este año y he comenzado con los recibos de banco de enero. La cuestión es que he comenzado anotando todos los apuntes que puedan pertenecer a 2010, porque...
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Seguros sociales en negativo por una baja medica.
Tengo el mismo caso con seguros sociales en negativo por una baja medica. Los datos que yo tengo para contabilizar son: 640 (1835,59€) 642 (-203,79€) a 476 (-70,26€) 475102 (34,40€) 465 (1667,66€) Como sabemos las cuentas 642 y 476 no pueden ser...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Cuadrar modelo 347
Para realizar el modelo 347 al pedir un extracto de la cuenta al proveedor me encuentro facturas que no están en la contabilidad de la empresa (como el iva está ya cerrado no las puedo meter en el año 2010) que podría hacer para contabilizarlas en el...
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