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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
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Gastos Reclamación Saldo Deudor
Me han cargado el recibo del IBI cuando en mi cuenta había poco dinero, con lo cual me encuentro con unos Gastos de Reclamación. Un recibo que hasta el mes de noviembre está en período voluntario. ¿Por qué no me avisan de que no tengo suficiente...
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Contabilización de provisión de fondos notario
En que cuenta tiene que aparecer la contabilización de provisión de fondos que se hace a un notario para ampliación de capital
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Contabilizar Reclamación deuda TGSS año 2009
Este año he cogido la contabilidad de una empresa, resulta que he recibido unas reclamaciones de deuda por cuotas en concepto debidos a la SS, desempleo, Garantía salarial y FP. El periodo del descubierto es de abril en adelante de 2009 hasta...
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¿Qué cuenta debo poner del grupo 7, con operaciones del banco?
Tengo una dudilla Nuestro banco ha echo algunas operaciones con el datáfono de la empresa, y nos ha ingresado una cantidad de dinero, esa cantidad, ¿Cómo la contabilizo? ¿Podría usar alguna cuenta del grupo 7 como ingreso? ¿Podría servir la 769 otros...
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Préstamo de largo a corto plazo
Tenemos un préstamo que empezó en junio de 2010, con un año de carencia, por lo que desde junio de 2010 hasta junio de 2011 solo hemos pagado intereses. En junio de 2011 empezamos a pagar capital. Cada vez que nos cargaban en el banco el capital, lo...
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Compra de vehículos financiados
La duda que tengo, es que no se como contabilizar el pago de la compra de un vehículos mediante una financiera, es decir, yo he comprado un vehículo el cual he pagado una parte en efectivo y la otra un prstamo a través de la financiera. Si son tan...
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?
Perdón, quizás no me exprese correctamente. Mi duda es la siguiente: A la hora de pasar los movimientos de bancos me encuentro con cantidades (disposiciones de efectivo, imposiciones, cargos...)que aunque no sepa su origen o aplicación si me...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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