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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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Que iva puedo desgravar como arrendador de local
He arrendado un local comercial y durante este trimestre tengo que presentar la declaración de iva trimestral(Mod. 303). Dado que tuve que arreglar el local para alquilarlo tengo varias facturas de Pintura, ferretería, etc. Ademas dispongo de las...
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Contabilizar descuentos visa plata
Al comprar con la tarjeta plata me hacen descuentos de 5% en algunas gasolineras por lo que de la factura a lo que es cargado al banco puede haber diferencia, ¿Cómo contabilizo este descuento y a que cuenta debería anotar esta diferencia?
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Prestación de servicios intracomunitarios, ¿Deducción IVA soportado?
Resulta que presto servicios a una empresa italiana. Soy autónoma y estoy dada de alta en el ROI y la empresa italiana también. Emito TODAS las facturas sin IVA y sin retención ya que solo tengo de cliente a esta empresa italiana. Mi duda viene en...
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Cese de autónomo solicitar la devolución de IVA en 4T
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Quería saber si ahora en Septiembre puedo contabilizar un gasto con fecha de Febrero, por ejemplo. Mi duda viene porque a efectos del iva, una vez cerrado un trimestre, las facturas que reciba con posterioridad no se deben contabilizar con fecha de...
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Descuadre de 30 euros en el IVA
Al encargar la declaración de la renta, mi gestor me avisa de un descuadre de 30 eur a mi favor entre los mod 303 y el mod 390 respecto a los pagos de un cliente que en total ascienden a 390 euros en el ejercicio 2023. En efecto, se me traspapeló una...
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Compensar factura emitida a un cliente por otra recibida del mismo cliente
Perdona si te molesto de nuevo, me ha surgido una duda con el tema que comentábamos ayer. El cliente nos debe 26644.13 euros, y nosotros a el 148.83 euros, el cheque que han mandado compensando tiene un importe de 26495.30 que es lo que me comentabas...
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Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
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