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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
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Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
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Ajustes leasing
A ver si consigo explicarme: Tengo un vehículo adquirido mediante leasing, ya efectuada la opción de compra. Mientras se estuvo pagando el leasing, se produjeron diferencias temporales a la hora de liquidar el IS (saldo negativo en la cta. Contable...
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Nuevo descuento aplicable por ascendiente Renta 2017
Vivo con un ascendiente que cobra más de 8000 euros brutos al año como pensión, pero he visto en la web de Hacienda que se le puede aplicar un descuento de hasta 2000 euros (descuento nuevo para la Renta 2017) por lo que el neto sería inferior a 8000...
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Utillaje o cuenta de gastos?
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¿Cómo regularizar cuenta 473 en ingresos por arrendamiento?
Tengo ingresos por el alquiler de un local. En la factura se aplica una retención que yo llevo a la cuenta 473. Me acabo de dar cuenta que en esa cuenta tengo un saldo acumulado en el debe. No sé si lo tengo que regularizar y como hacerlo.
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Contabilidad inicial de una Sociedad Limitada tras ser una cooperativa
Tengo que iniciar la contabilidad con fecha julio/12 de una Sociedad Limitada. La particularidad es que anteriormente esta sociedad ha sido una cooperativa. Una vez transformada e informada la nueva forma jurídica tengo la duda de como iniciar su...
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