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Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
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¿Cómo contabilizo compra de bebidas alcohólicas y refrescos para luego venderlas/os?
La actividad económica de mi empresa está relacionada con la construcción, pero debido a la crisis que estamos atravesando hemos optado por ampliar la actividad económica y hemos alquilado un pub. De modo que tengo que separar contabilidades y a la...
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Deposito Cuentas 2007. Fallo con Cuenta 113.
Estoy preparando el Deposito de Cuentas, relativas al año 2007 de una empresa. Todo ha ido bien, hasta trasladar los datos de la Empresa al Programa que facilita el Registro Mercantil. Para ajustarme al Nuevo PGC, traspaso el importe de la cuenta...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Asiento préstamo socio a sdad
A fecha 31-12-2010 el socio administrador único, ¿Ha prestado a la Sdad 20.000?, y la Sdad empezará a devolvérselo a partir del 01-01-2012 con intereses. ¿Qué asientos contables tengo que hacer?, ¿Se considera una deuda a largo plazo paa la Empresa?....
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Traspaso de saldos contables
Tengo una pregunta un poco liosa: ¿Es posible hacer un traspaso de saldos contables o otra cuenta contable del mismo proveedor pero con distinto CIF ya que lo ha cambiado?
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
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Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
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