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Asiento para HP deudora por IS
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IRPF, en la declaración de renta por alquiler.
Otra duda que deseo me aclaren dado mi desconocimiento al respecto. Comenzare indicando que debido al alquiler de un local el inquilino aporta el 19% de sobre dicho alquiler, y quisiera saber los beneficios fiscales que me aportarian en la proxima...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Reparto beneficios sociedad limitada
Tengo una duda sobre como hay que realizar el reparto de beneficios en una sociedad limitada. Te comento como lo veo yo, el reparto se realiza con cargo a reservas ( voluntarias y no se han repartido en ejercicios anteriores) o remanente existente en...
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Plusvalía de participaciones de fondos de inversión
Me podría ayudar a como contabilizar la plusvalía obtenida por participaciones de fondos de inversión junto con la retención que me han practicado. Dichas participaciones las tenemos contabilizadas en la cuenta 250. Además, ¿Dicho beneficio obtenido...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Duda sobre Contaplus
Como inicio la contabilidad anual, partiendo de los saldos en cada una de las subcuentas del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que solo tengo esos saldos
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Reserva legal
¿La dotación a reserva legal se hace sobre el resultado antes o después de impuestos?
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Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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