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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
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Contabilizar nómina y autonomos de dos socios SL
Tengo que hacer el asiento de las nóminas de dos socios de una SL y también el del pago del recibo de autónomos que paga la empresa. Creo que el asiento sería asi: 640 642 a 4751 a 465 A 476 (la "nómina") Y luego 476 y 465 a 572 (el pago) Ahora bien,...
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Contabilizar Bonificación del INEM
Me gustaría que me ayudaseis a contabilizar una "bonificación del INEM por formación continua" que viene reflejada en el TC1 (seguros sociales). No se en que cuenta contabilizarla, ¿Se considera ingreso extraordinario, 778? ¿Podría ser abonando en la...
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Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
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¿El total devengado de una nómina siempre va a la cuenta 640?
El total devengado siempre va a la cuenta 640 o yo puedo por ejemplo si el total devengado es 1200 contabilizar 1000 a la 640 y 200 en una cuenta anticipos porque corresponde a eso.
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¿Hago bien en utilizar la cuenta 407 para acreedores? O debería usar la 417?
Quería hacer una serie de preguntas para ver si me podéis ayudar. 1ª pregunta: teniendo una empresa de movimientos de tierra ¿Los qué me suministran el gasoil, los talleres donde reparo, los hoteles donde dormimos, los restaurantes donde comemos, que...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
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Contabilización intereses
Se trata de una contabilidad en una sociedad limitada, contabilizo la liquidación de iva trimestral quedando en la cuenta 475 la cantidad a pagarya que se solicita aplazamiento y fraccionamiento del pago. Recibo la denegación por parte de Hacienda...
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