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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
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Contabilizar cuenta de gastos con trabajadores
En mi empresa se hace una transferencia de 300 € mensuales a una tarjeta monedero de un trabajador. Él con este dinero va pagando pequeños gastos para la empres( trae factura a nombre de la empresa) Las facturas se contabilizan y la cuenta del...
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Embargo de existencias
La empresa, por problemas económicos, ha sufrido el embargo de sus existencias, por lo que estas se encuentran retenidas en almacén. Entiendo que ya no es un activo circulante, pero todavía no ha sido valorado ni entregado al acreedor. ¿Cómo he de...
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¿Cómo contabilizo mensualemnete un préstamo ico?
Mi empresa el año pasado cogió un préstamo ico de un vehículo 24000euros, y ahora yo he empezado a llevar la contabilidad y no se que asientos tengo que realizar tanto mensualmente, sabiendo que la cutoa es 77,64 de intereses y gastos financieros...
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Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Debe y haber Libro de cuents
Mi pregunta es sobre cómo hay que rellenar el libro de cuentas de una comunidad. ¿Qué se apunta en la columna del debe?, los gastos o los ingresos. ¿Y en el haber?. Hay diferentes opiniones entre los vecinos.
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Caja chica
Mi nombre es alahia ya te explico tengo un problema ya que no se como hacer el asiento de faltante y sobrante de caja chica : 1) Creación de caja chica con saldo de $300 2) Asiento de diario de venta al contado del día. Las cintas de cajas...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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