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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
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Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
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Contabilizar pagos suplidos en nombre de mis clientes (tasas, impuestos...)
Me da un poco de vergüenza hacer esta consulta, pero acabo de comenzar mi actividad profesional y se me plantea una duda que supongo es muy básica, pero no sé cual es la mejor manera. Yo pago suplidos en nombre de mis clientes (tasas, impuestos...)...
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Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor
Me gustaría que me ayudases con el modelo 347. Tengo claro todo el proceso para cumplimentarlo, la duda que tengo es cuando mi saldo no coincide con el de un proveedor(caso de extravío de una factura)qué importe tengo que consignar en el modelo, el...
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Contabilización Anticipos
Mi empresa se dedica a producir equipos elecrónicos. Estos equipos se producen en más de 3 meses y habitualmente se facturan anticipos a los clientes. Hasta la fecha estos anticipos se han contabilizado como ingreso en la contabilidad de la empresa,...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
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Contabilizar tasas
Hace mucho tiempo que estudie contabilidad y hay cosas que no recuerdo. Necesito contabilizar unas tasas (modelo 50,¿Cómo seria el asiento completo?
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
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Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
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