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Descuadres entre saldos reales y contables
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Repercusión contable acta de inspección
El tema es el siguiente: Por acta de inspección han variado las BI de 2004 i 2005, y como es por ACTA dijo el inspector no es necesario hacer sustitutorias del I.sociedades de 2004 i 2005, es posible presentar el 2006 para entendernos directamente...
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Un despido un tanto raro ! ¿Podía usted ayudarme?
Comentare mi caso a ver si me puedes ayudar... ( ya que si ves la hora del mensaje es fácil deducir que el problema este me quita el sueño ) el caso es que mi empresa hoy me ha despedido, mi sorpresa ha sido cuando en la carta de despido la cual no...
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Problema con mi programa contable
Me estoy volviendo loca, tengo un problema que es el siguiente: Tengo una cuenta contable que es la de comunidad de propietarios que el saldo inicial no coincide con el actual, pero no tiene ningún movimiento porque borre los que tenia para hacerlos...
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¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización de IVA?
Tengo que contabilizar el IVA, y no recuerdo bien cual es la cuenta donde llevar la diferencia, te explico: Iva soportado ( 2452,00 euros) Iva repercutido ( 490,57 euros ) ¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización? A la espera de tus noticias.
4 respuestas
Cómo anular un gasto del ejercicio anterior
¿Cómo es el tratamiento contable actual para anular una factura de gasto del ejercicio anterior?, ¿Hay qué llevarlo a reservas voluntarias y luego dar diferencia permanente? Y si es así, ¿En qué parte del PGC lo especifica?
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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