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Asientos de cierre
Voy a cerrar el año 2011 con beneficios, teniendo pérdidas del año anterior. El primer asiento que hago es: P y G (2011) a Resultado negativo 2010 Como me sigue quedando beneficio hago: 25% Beneficio... 630 a 4752 por el impuesto de sociedades Y...
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
Ahora me surge otra duda, el año anterior no se llevo la contabilidad en la empresa si no que la hizo un asesor, este año la queremos llevar nosotros, así que solo tenemos un informe de cuenta de perdidas y ganancias y otro de balance de situación,...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Código para saldos acumulados en un formulario
Tengo 4 tablas de bancos con las siguientes Columnas y cada una tabla tiene un formulario con estas columnas "Cargos" "Abonos" y "Saldo" lo que se necesita es que el saldo sea acumulado en cada formulario (Cargos - Abonos = Saldo )
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Dotar provisión
Tengo una duda repasando las cuentasa me doy cuenta que hay un cliente, contabilizado en la cta 435, del que no se doto provisión, y esto viene arrastrado desde el 2001, no se como arreglar esto. ¿Cuándo se tiene que dotar la provisión?, pues creo...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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