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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
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Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
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¿Cómo contabilizar una provisión de fondos?
He empezado ha llevarle la contabilidad a un taller y cuando me dieron los extractos bancarios para contabilizar los pagos y cobros, me di cuenta que habían hecho un pago por XXX a nombre de una persona les pregunté que a qué se debía y me dijeron...
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Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
La contabilidad de la empresa antes la llevaba una asesoría, y m lo han pasado en abril, en el asiento de apertura, y de cierre del 2012 en la cuenta 300 tengo un saldo que viene arrastrado de varios años y ahora que hay que realizar el cierre del...
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Contabilización Impto Transmisiones patrimoniales
¿Hemos pagado 500? Por el impuesto de transmisiones Patrimoniales al hacer una ampliación de capital. Sé que va contra Reservas pero si hago sólo Reservas a Bancos entonces no quedaría constancia en ninguna cuenta a que corresponde ese pago. Supongo...
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
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Contabilizar saldos de clientes incobrables
Tengo un poco de lio sobre cual es la forma más correcta de contabilizar un crédito sobre un cliente que sabes que no vas a cobrar. Es que miro el PGC y veo muchas cuentas relacionadas. La 436, 490, 650, 694. Y no sé cuales se utilizarían. ¿Me puedes...
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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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