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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
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Cuenta contable de material de construcción
A tod@s, Me surge la duda a la hora de contabilizar los gastos de material de construcción de una S.L. Cuya actividad es construcción. Le estoy aplicando el NPGC. Estoy entre la cuenta 600 y la 602. Concretamente se trata compra de material como...
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Tributación Expropiación Forzosa
En 2002 adquiero una finca por 20.000€ (Cataluña) En abril 2.004 me expropian una parte (ocupación de Urgencia) Por rápida ocupación recibí 5.000€ que incluí en delaración renta año 2004 En octubre 2012 Jurado Prov. Expropiación fija justiprecio en...
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Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
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Repercusión contable acta de inspección
El tema es el siguiente: Por acta de inspección han variado las BI de 2004 i 2005, y como es por ACTA dijo el inspector no es necesario hacer sustitutorias del I.sociedades de 2004 i 2005, es posible presentar el 2006 para entendernos directamente...
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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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¿Cómo contabilizar movimientos en una póliza de crédito?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los movimientos de una póliza de crédito. He estado leyendo otras respuestas referentes al mismo tema pero, he encontrado 2 respuestas diferentes y me gustaría que me aclararan si se puede utilizar las dos o...
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Suavizado de Tela
Otra vez Con la información que me proporcionó ahora tengo nuevas dudas. Cuando bajo a piso también observo lo siguiente y he llegado a una conclusión (tal vez errónea) a continuación la describo. Entonces puedo determinar una especificación de % de...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Tres meses o un año para impugnar.
En los estatutos nos indican que todos los gastos "se repartirán a prorrata entre los diferentes propietarios en proporción a la parte privativa de cada propietario con arreglo a las normas de porcentaje que se establecen a continuación" a...
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