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Modelo 347-facturas de otro trimestre
Tengo una factura de un proveedor del 3 Trimestre que, debido a l volumen que tuvimos no se pudo contabilizar, por lo que nos vamos a deducir el iva soportado en el 4 Trimestre, el problema vendrá cuando el proveedor declare esta operación en el 347...
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Régimen especial del criterio de caja, en tributo de IVA de local comercial
He heredado par de locales comerciales, y ya me di de alta en el régimen general de IVA. Los ingresos no llegan a 5.000€ al año. Parece que lo más conveniente sería pasar al régimen de criterio de caja, para no tener que ingresar el IVA si el...
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Como funcionan las dummy invoices
Quisiera ver un ejemplo de cómo funcionan las dummy invoices (facturas o notas de crédito que se introducen por el modulo de AP (proveedores), para grandes empresas (donde no se pueden borrar fras sin mas) que se crean para arreglar fras incorrectas...
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Contabilizar una factura de abono
Como debo contabilizar una factura de Movistar en la que nos han aplicado un descuento mis datos son: B.Imponible: -80.04 €. Iva; -14.47 € Total Fra.: -94.87 €.
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Saldos tras liquidar IVA
Tras presentar la última liquidación del modelo 303, he comprobado que la cuenta 477 tiene un saldo de 189€ y la 472 de 19€. ¿Cómo podría solucionarlo? ¿Lo arreglo por caja? ¿Lo liquido en la siguiente declaración?
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Contabilizar compra de marca
Mes gustaría saber en que cuenta contabilizo la compra de una marca la cual no voy a llevar ha inmovilizado intangible debido a que no puedo establecer la vida útil de la misma.
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Contabilizar factura de inmovilizado pendiente de recibir.
El año pasado compramos un vehículo, usado, y se financia con una financiera, pero ahora me ha llegado una factura por cambio de titularidad del vehículo. Ese gasto de 100€ va incluido en la financiación, pero en su momento, el concesionario no lo...
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Cuenta a utilizar para ajuste de saldo
Se trata de una Sociedad Limitada La apertura de la cuenta 4751 IRPF no coincide con lo declarado en el 4º T/2007 por lo que se genera una diferencia cuyo importe no se como contabilizarlo para que el saldo al 31/12/2008 quede correcto. Como ya no...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Contabilidad alquiler local
Somos una C.B. Que vamos a alquilar un local con su IVA y su IRPF. Este gasto, ¿Cómo se refleja para el modelo 130? ¿O no entraría ahí? En el IVA (303) sí, pero en el modelo de IRPF, en nuestro caso 130, entraría, o como ya tiene su modelo propio,...
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