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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
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Remesas de efectos
Mi pregunta es muy sencilla, no se como contabilizar una remesa de efectos, soy nueva en esto y no lo he echo nunca.
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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Compras a crédito
Zepelina. Si pudieras enviarme, que asientos contables realizar en una compra acredito, 15 días antes de enviarnos la mercancía pagamos el 20% al momento en que nos envían la factura y la mercancía pagamos el 50% y el resto a 30 días. ¿En qué momento...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Ingresos extraordinarios
Mi empresa ha realizado la venta de un vehículo (no forma parta de la actividad normal de la empresa) ¿Sería el asiento correcto? Cuenta deudor (430) a 778 (ingr extraor) Y posteriormente al cobrar Banco (572) a deudor (430).
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Descuento de efectos
He visto una respuesta que has dado a una cuestión sobre el descuento de efectos. Creo que la respuesto no ha sido muy acertada a pesar de que la han valorado con un 5. En el descuento de efectos no cabe utilizar la cuenta de anticipos de clientes,...
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