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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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¿Quien puede instar una Quiebra fraudulenta?
Una empresa con la que mantenemos relaciones sin ser proveedores presenta en sus cuentas de 2011 un Patrimonio Neto Negativo (más de 36.000€). A pesar de esta situación que entiendo es una Quiebra Técnica, y sigue operando como si tal cosa. Antes de...
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Asiento de apertura
Me gustaría saber si me puedes responder a una preguntilla. ¿Una sl se ha constituido con 3050? Por lo que su capital seria ese, pero aparte las 2 socias han pedido un crédito de 2 millones de pesetas cada una y claro esa cantidad la han metido a la...
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Nos sentimos engañados por el banco
Hace algo más de un año contacté con la letrada de los servicios jurídicos del banco donde tenemos la hipoteca, ya que teníamos algunos atrasos en los pagos. Al saber que yo era funcionario del estado me dijo que si domiciliaba la nómina en el banco...
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Remuneraciones ptes de cobro
Es el primer año que llevo una contabilidad y tengo una duda: ¿Los salarios pendientes de cobro (465) de los socios/trabajadores de una SLL puedo cargarlos y abonar la (551) CC con socios y administradores? Es decir: Xxxx (465) a (551) xxxx No van a...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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URGENTE... Devolución de comisiones!
Quería saber como se contabiliza la devolución de unas comisiones por transferencia, había pensado en anular el asiento 626 a 572 con 572 a 626, pero creo entender podría vulnerar principio de no compensación, ¿Cómo lo hago? La devolución se debe por...
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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