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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
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Asientos de constitución
¿ Se constituye una s.r.l formada por 4 socios a quienes se asignan 20 participaciones sociales de 902 euros a cambio de la sigue socio A ---3608 en maquinariasu precio de adquisición fue de 3900 y se han amort 292 socio B ---- un terreno valorado en...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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Construcciones en curso
Corríjame si no es correcto el planteamiento. A esta cuenta 231 construciones en curso seand por el total de la facturas que recibamos de nuestros acreedores, para la construccionve. Cuando terminemos la pasaremos todo a Construcciones y empezameros...
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¿Cómo contabilizar aplazamiento del mod 111?
Trabajo en una promotora, hace poco pedimos un aplazamiento del modelo 111 y nos la concedieron. Hoy me han cargado la primera cuota de la liquidación del aplazamiento. ¿La cuestión es que no se como debo contabilizar la concesión del aplazamiento ni...
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Factura con signo negativo
Somos una tienda de electrodomésticos y tenemos una empresa que nos recoge para reciclar los electrodomésticos viejos que a su vez nosotros recogemos de las casas de los clientes, ésta empresa nos abona un dinero por esos aparatos para lo cual nos...
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¿Cómo se hace la reckasificacion de los prestamos?
A ver si me podeis ayudar a 31/12/2017 hay que hacer una reclasificacion de los prestamos en concreto tenemos 3 dos en un banco y otro en otro banco, todos los meses hago los asientos de los prestamos. ¿Pero cómo tengo que hacer a 31/12/2017 debo...
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Asiento de cierre con perdidas 1000 euros
A 31/12/2017 la empresa tiene unas pérdidas de 1000,00 euros (ingresos menos gastos). Tipo impositivo 25%. A 31/12/2017 hice el asiento contable 250,00 (4745) a (6301) 250,00. ¿Sería correcto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez hecho este asiento...
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Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
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Retenciones en fras. De obra
Necesito que me digáis que cuentas utilizaremos para contabilizar las retenciones que se realizan en una fra. Emitida de una empresa de construcción, me explico; la fra. Se emite con su iva pero también lleva una retención del 5%, estas retenciones...
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Revisión de asientos del inmovilizado
2811 (D) A.A 6.240,45 (ya lo averigüé) A 211 (H) Construc. 21.035,42 ------------------------------------------- 440 (D) 21.500,00 A 771 (H) ganacia 464,58 ------------------------------------------ 570 (D) caja 21.500,00 a 440 (H) 21.500,00...
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