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Venta Elemento Amortizable
Hemos vendido un TPV a una empresa (cuenta 217) pero tengo dudas respecto a la contabilización dado que dicho elemento ya tiene su amortización cancelada, ¿Cómo debería realizar el asiento para cancelar la cuenta 217?..
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Pagos al promotor desde una cuenta distinta a la cuenta vivienda
Tengo una cuenta vivienda que cumpliría los cuatro años a finales de 2012. Desde 2011 he estado pagando al promotor, pero con otra cuenta distinta, ya que no podía domiciliar los pagos en la cuenta vivienda. ¿A Hacienda le vale con que los pagos al...
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Abogado con actividad en local propio
¿Los tickets de gasolina y restaurantes van a la cuenta (629) o (628) con su iva correspondiente? Y las amortizaciones trimestrales según tablas seria 260, ¿Iría a la cuenta (680)? ¿Por compra de libros y revistas especializadas la cuenta (629) con...
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El Administrador ¿Está obligado por Ley a presentar las cuentas con saldo inicial?
En la Junta Ordinaria anual de una Comunidad de Propietarios, el Administrador ¿Está obligado por Ley a presentar las cuentas anuales con saldo inicial, ingresos, gastos y saldo final? En mi Comunidad, con la convocatoria de la Junta General, el...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Contabilización lotería
La empresa donde trabajo ha adquirido lotería de navidad que ha vendido en participaciones entre sus empleados. Los décimos han sido depositados en una entidad bancaria. ¿Debo de hacer algún asiento contable? ¿En una cuenta de orden?
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Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
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Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
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Contabilizar Subv para realizar cursos de formación
A un sindicato se le concede en 2009 una subvención del fondo social europeo para cubrir la impartición de un curso de formación que realiza el sindicato. ¿En 2009 tienen 1000? De gastos varios por publicidad del futuro curso etc.. El curso se...
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Modelo 569 hidrocarburos
Llevo la contabilidad de una gasolinera, cuando liquido el impuesto de hidrocarburos en el modelo 569 que se hace trimestralmente, yo le he hecho a al cuenta contable 4759, pero esta cuenta me acumula el saldo de todos los trimestres, quiero decir...
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