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Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
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Cuenta contable 678
Quería preguntarte sobre la cuenta (678) Gastos excepcionales. Es que en la empresa donde trabajo han recibido una multa, y como tengo entendido, ese gasto no es deducible, por lo que he hecho el siguiente asiento: (678) a (572) No sé si está bien...
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Ejemplo de asiento contable del modelo 130
Tengo una duda de un asiento contable, y espero que alguien pueda ayudarme. Tengo que contabilizar el modelo 130, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, Actividades económicas en estimación directa. Pago fraccionado. El model 130 me sale a...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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¿Puedo trabajar con dos años en contaplus?
Ahora ya estamos en un nuevo año contable, y en Contaplus abrimos la empresa con el año 2015, ¿Pero puedo trabajar a la vez con el año 2014 y 2015?
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Efectos comerciales traspasados entre cuentas
Tengo una duda a la hora de contabilizar los efectos que se llevan al banco, ya que los contabilizo en la cuenta en la que se llevan los efectos, pero después viendo el extracto bancario veo que hace traspaso a otra cuenta de la misma entidad y que...
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Balance Final y liquidación de una SL
Les escribo porque me ha surgido un problema y es que tengo que liquidar y cerrar varias empresas pero no se como hay que hacer el balance final, os dejo dos balances a ver si me podéis ayudar y decir como tienen que quedar para presentárselos al...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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