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Relación administrador y sociedad
Acabo de crear una SL con tres socios donde yo seré el administrador único. El cargo es no remunerado pero me han dicho que en cualquier caso debo darme de alta como autónomo. Si esto es así ¿En qué régimen seria? He visto que dentro del autonomoos...
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Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
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Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
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Liquidaciones IGIC
De cara al cierre del ejercicio se pueden contabilizar las liquidaciones del IGIC al 31/12 independiente del resultado (a compensar o a pagar).. ¿Para qué las cuentas contables queden a saldo 0.?
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Base imponible negativa
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Prescripción deudas comunidad propietarios
En primer lugar quería agradecerle el tiempo que dedica a resolver estas cuestiones. Mi pregunta es la siguiente: Soy coheredera de un bien inmueble sito en alicante que ha estado deshabitado durante diez años, desde el fallecimiento de mi padre....
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Transmisión de Participaciones Sociales de una SL. Formalización
En una SL los tres socios van a ceder parte de sus acciones a un nuevo socio. Esto se acordará en Junta. ¿Es necesario formalizar un contrato?, en otras palabras ¿Es suficiente con el acta de la Junta y con la aceptación del adquirente para elevar a...
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Contabilizar gasto en diciembre, fact.en enero
Existe un gasto que sabemos que corresponde al mes de diciembre, pero que el proveedor factura el mes siguiente y por lo tanto en otro ejercicio, ¿Qué cuentas se deben utilizar?
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Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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