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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
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Suplidos II
Le hice una pregunta el viernes 2 de septiembre sobre suplidos que me contestó correctamente; esta fue su respuesta: Buenos días. Como indicas, si la factura emitida incluye algún tipo de suplido por conceptos que son por cuenta del cliente, estos...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Deposito Cuentas 2007. Fallo con Cuenta 113.
Estoy preparando el Deposito de Cuentas, relativas al año 2007 de una empresa. Todo ha ido bien, hasta trasladar los datos de la Empresa al Programa que facilita el Registro Mercantil. Para ajustarme al Nuevo PGC, traspaso el importe de la cuenta...
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Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
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¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
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Compensación de cuentas de activo y pasivo
La situación es la siguiente, resulta que uno de nuestros proveedores es a la vez cliente y nos ha devuelto unos efectos. Por su actual situación financiera, no nos puede hacer transferencias por lo que nos pidió compensar el saldo de la cuenta...
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Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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