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Baja Empresa SL
Los Socios de una SL, están estudiando la posibilidad de dar de baja la empresa, debido a la poca facturación. Esta empresa tiene contratados pólizas de crédito, prestamos con entidad bancaria y un ico. ¿Qué requisitos/pasos ha de seguir para dar de...
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Error contabilización venta inmovilizado material
El año pasado se vendió parte de la maquinaria de nuestra empresa, se dio de baja el inmovilizado con la factura de venta pero no se tuvieron en cuenta ni las amortizaciones y por ende, no se calculó la pérdida que esta venta ocasionó. Este año nos...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Sociedad patrimonial
Hace un año, tras el fallecimiento de mi marido mis hijos (menores de edad) en la partición de la herencia se nos adjudicaron las participaciones sociales de su sociedad patrimonial en la que yo figuro como administradora. En esta sociedad hay tres...
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Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
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Proceso en la Liquidación Notarial de Gananciales
Solamente quería saber si los pasos a dar en una Liquidación Notarial de Gananciales de mutuo acuerdo sin exceso de adjudicación son los siguientes: 1- Se acude al Notario con las Escrituras o Notas Simples correspondientes. El Notario extiende el...
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Compra de REPO
Me acabo de encontrar que la sociedad para la que trabajo ha comprado repo ¿Que es eso? ¿Compra de letras? ¿Cómo se contabiliza, y a que cuenta va? ¿Cuál es el asiento que tengo que hacer en la compra y cual en el vencimiento?.
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