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Gastos Suplidos
He visto muchas respuestas a preguntas sobre gastos suplidos y provisiones para el pago de dichos gastos, y lo cierto es que no me queda todavía claro cuál es el mejor tratamiento. Según resoluciones del ICAC las cuentas a utilizar son las de...
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Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Debe y haber de contabilidad
Quería saber lo siguiente IVA NETO Total Que va al debe y al haber de las siguientes cosas: Facturas proveedores Facturas clientes Abonos proveedores y clientes Provisiones Periodificaciones Banco un ingreso va al debe o al haber En espera de su respuesta
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Empezar contabilidad nueva empresa
Nunca he empezado de "cero" la contabilidad. ¿Los primeros asientos de contables básicos cuales son? Tengo otra duda que la pongo en otro correo.
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Contabilizar confirming y adelanto del mismo
Necesito ayuda para contabilizar el cobro de una factura mediante confirmirg adelantado el cobro del dinero (es decir como descontando un pagare) Tengo la carta del banco de gestión de pago a proveedores y lleva IVA por tanto supongo que la tengo que...
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Diferencia en cobro a cliente
Tengo un cliente que me debía 1.559,41 y me ha redondeado y solo me ha pagado 1.500. El resto ya no me lo va a pagar. ¿? ¿Cuál sería el mejor tratamiento contable para cancelar esa diferencia y dejar la cuenta del cliente a 0? ¿Lo puedo hacer con una...
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