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Contabilizar un pago de IRPF de año anterior
Llevamos la contabilidad de una pequeña empresa y tuvimos hace poco una complementaria del modelo 190 de hace 3 años. Hacienda considera que la retención de los ingresos de un socio se hizo a un tipo inferior al que debía, y ha obligado a pagar ahora...
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Pagos múltiples de cuotas de asociados mediante un importe grande pagado y conforme a un rango de fecha ingresado..Ms access 365
Mediante un botón "Pagar Cuotas" Necesito ir descontando las cuotas de los asociados del importe pagado e ir controlando el saldo del mismo hasta quedar en 0, teniendo en cuenta el mes de vencimiento de las cuotas comparando entre Fecha Inicial,...
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Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
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Remuneraciones ptes de cobro
Es el primer año que llevo una contabilidad y tengo una duda: ¿Los salarios pendientes de cobro (465) de los socios/trabajadores de una SLL puedo cargarlos y abonar la (551) CC con socios y administradores? Es decir: Xxxx (465) a (551) xxxx No van a...
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IRPF por cuenta ajena y como autónomo
Este año he trabajado por cuenta ajena solo dos meses y ahora empezaré a trabajar como autónomo. Al ser mi primera vez como autónomo, tengo entendido que solo debo pagar un 9% de IRPF, pero mi pregunta es: ¿Cuánto deberé pagar de IRPF por los meses...
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Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Duplicidad en gasto
Acabo de comenzar a llevar la contabilidad de una empresa y revisando la documentación de la misma, me encuentro con que las facturas del registro mercantil y la de la notaría están sin contabilizar, a pesar de estar a nombre de la empresa. Sin...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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