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Cancelar cuenta 436 clientes dudoso cobro
Tengo en el haber un saldo correspondiente a un cliente de dudoso cobro ( creo que debería estar en el debe ) que viene arrastrado de años anteriores. Ahora, debido a que este cliente ha desaparecido, quiero cancelar esta cuenta y el importe de...
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Traspaso clientela
Tengo una factura de un proveedor correspondiente a un fondo clientela. Con estos clientes voy a seguir trabajando, pero la duda que tengo es como contabilizo esta fra. Ya que, para mi no es un gasto, ¿No es así?
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Cesión de facturas para el cobro
Un cliente nos ha ofrecido la posibilidad que para cobrar sus facturas utilizemos una empresa intermediaria financiera que nos descuenta un porcentaje del total de las facturas y nos paga en el acto. ¿Cómo se debe de contabilizar esta cantidad que...
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Consulta sobre pago por Seguros
Solo quería plantear este caso, el seguro de un vehículo ha pagado al taller de reparaciones el importe del siniestro sin IVA y ahora nosotros tenemos que pagarle al taller el IVA, el tema es que contablemente la cuenta del taller nos queda...
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Contabilización suplidos
En algunas fras. De gestorías que contabilizo en mi empresa, vienen suplidos en ellas del Rgto. Mercantil. La deuda de mi empresa es con la gestoría no con el RM. ¿Debo contabilizar el IVA del RM o todo lo llevo a gasto (623) y después contabilizo la...
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Provisión para insolvencias de clientes
Acabo de ver una respuesta tuya en la que hablas de cancelar una provisión para insolvencias de tráfico. Era la pregunta sobre "cómo contabilizar pago de crédito y caución". Bueno, pues me gustaría que me explicaras como se crea una provisión para...
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Suplidos notario
¿Alguien me puede explicar qué son los suplidos y a qué cuenta van?
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Contabilizar factura comisiones agencia viajes
Somos una agencia de viajes en régimen especial. Normalmente los mayoristas nos expiden facturas con la comisión incluida. Uno de ellos nos ha pedido que le hagamos factura de comisión por la diferencia porque nos han pagado menos porcentaje del...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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