Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Preguntas y respuestas relacionadas
Contabilizar nomina con salario en especie
Alguien me puede decir como se contabiliza una nomina de un autónomo cuya cuota se contabiliza como salario en especie, yo hasta ahora lo metía en la 6420001, pero me han dicho que es mejor ponerlo como salario en especie
1 respuesta
Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
1 respuesta
Seguros sociales en negativo por una baja medica.
Tengo el mismo caso con seguros sociales en negativo por una baja medica. Los datos que yo tengo para contabilizar son: 640 (1835,59€) 642 (-203,79€) a 476 (-70,26€) 475102 (34,40€) 465 (1667,66€) Como sabemos las cuentas 642 y 476 no pueden ser...
1 respuesta
Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
1 respuesta
Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
1 respuesta
Cancelar saldo pendiente de la cuenta del cliente, porque no es correcto
Revisando cuentas, he visto que tengo un saldo pendiente de cobrar de 2.000 € de un cliente desde 2014. Lo he comprobado y fue un error de quien contabilizaba en ese momento, y el cliente no debe nada. No se sabe por qué lo contabilizó mal, pero se...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
¿Cómo seria el asiento que refleje la anulación de una deuda?
En el balance hay una deuda que nosotros la tenemos ya pagada y tenemos la documentación al respecto. ¿Cómo seria el asiento para reflejar este hecho? 410 (D) ¿Si ya están pagos que cuenta se pondría?
1 respuesta
Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
1 respuesta
Crear cuentas de iva en contaplus
Acabamos de comprar contaplus y facturaplus elite en la empresa y tengo una duda con las cuentas de iva soportado para compras intracomunitarias y para importaciones. Si creo en una 472.1016 el iva de intracomunitario, le indico en parámetros que es...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad