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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Problema con mi programa contable
Me estoy volviendo loca, tengo un problema que es el siguiente: Tengo una cuenta contable que es la de comunidad de propietarios que el saldo inicial no coincide con el actual, pero no tiene ningún movimiento porque borre los que tenia para hacerlos...
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Definición de consulta SQL con tablas asociadas de access
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Cash Flow
Tengo que ver las necesidades de tesorería y un plan de financiación (cash flow) para una empresa para los dos próximos años. ¿Cómo puedo hacer? ¿
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Contabilización 5201
Me han concedido una Póliza de Crédito por 30.000 Euros que creo debería contabilizar en la 572. Bancos a la 5201. Deudas a c/p por crédito dispuesto. Pero no lo veo claro si lo contabilizo por los 30.000 Euros, o si tal y como he leído se...
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Asiento factura pendiente de formalizar
Me ha surgido una duda con respector al PGC, trabajo en un taller de coches, y tenemos un cliente "especial" que se organiza él los pagos de las facturas, con lo cual suelo tener 2 o 3 albs. Pendiente de formalizar, y no tengo muy claro como reflejar...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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