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Criterios contables para fusión de sociedades
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Hallar la fórmula empírica de una producto resultante
0.234 g de un metal M se calienta en una atmósfera de oxígeno hasta pesada constante. El producto final tiene una masa de 0.275 g. Datos: masa atómica de M=137 y O = 16. Indique la fórmula empírica del producto resultante.
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He tributado por una factura duplicada en 2007 de
¿Mi gestor me ha duplicado una factura de 110.000? ¿En 2007 y he pagado por ella el iva más el irpf aprox. Uns 24.000?. Ahora es cuando me lo ha dicho y quiero actuar, por favor necesitaría saber si es mejor pedir el ingreso indebido haciendo una...
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Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
2 respuestas
Me gustaría saber cómo se contabiliza el modelo 100 (IRPF)
Me gustaría saber cómo se contabiliza el modelo 100 (IRPF), tanto si fuese a devolver como a ingresar.
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Contab. Honorarios ingenieros agrónomos
Nuestra duda surge a la hora de contabilizar una factura de honorarios por valor de 97023 + 15523.68 de I.V.A - la retención 15% (14553.45) ¿Se lleva a gastos directamente? Si es asi ¿A qué cuenta? Por otro lado, hemos recibido también una factura...
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Equipo de patronaje
Le ruego me indique lo que hacer con este problema que se me plantea. La cuestión es la siguiente: El año pasado por el mes de noviembre, mi empresa adquirió un equipo de patronaje. Es un sistema informático compuesto por un ordenador de gama alta,...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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¿Cómo se debe contabilizar en una gestoría el dinero que se adelanta a cuenta de un cliente?
Trabajo como contable en una gestoría. A veces tenemos que adelantar el dinero para pagar gastos de notarios (que no llevan iva) de nuestros clientes, que posteriormente se le cobran y se añade una cantidad (con iva) por nuestras gestiones. Mi duda...
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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