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¿Una factura recibida y pagada con tarjeta va por banco o por caja?
Tengo facturas recibidas que fueron pagadas a través de tarjeta. Mi duda ante esto es si al pasarlas al programa de contabilidad y poner el pago, debe ir por banco o por caja. Tengo muchas dudas sobre ello puesto que según mi lógica sería por banco,...
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Contabilizar valor de los productos recibidos en especie
Como se contabiliza productos recibidos en especie por 2.90€ de una nomina y el ingreso a cuenta efectuado IRPF de especies por 0.23 La gestora me comento que le diera entrada y salida en la 640 por los 2.90, no lo tengo claro y como hago con el IRPF
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Como contabilizar una provisión de fondos
¿Me han hecho en el banco un ingreso de 2.400? En concepto de provisión de fondos para realizar un trabajo en la notaria, y en hacienda. Es para un cliente por lo que yo le emitiré una factura cuando tengamos los trabajos realizados. ¿Si no me...
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Mi padre tiene un local comprado hace muchísimos años, alquilado lo tiene desde hace 34 años a distintas personas. Nunca se ha desgravado el gasto de amortización, por desconocimiento. Me gustaría saber los requisitos para poder deducir ese gasto y...
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Saldar cuentas 475 y 4752
En la contabilización del ejercicio 2009 solo contabilice los asientos del pago tanto del impuesto sociedades 4752 y el iva 475. Tengo saldo deudor en las dos cuentas y no se que hacer para quitar dichos saldos. ¿Puedo en el ejercicio 2011 hacer...
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Contabilizar los gastos de transporte en una venta.
Tengo un asiento, que no se como reflejarlo contablemente. Pagamos 820€, IVA 21%, de la cuenta de crédito, por el transporte de una venta de mercancías, siendo el 35% a cargo del comprador.
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