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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Cancelación cuenta 473 HP.retención pagos a cta.
Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres, pero a final de año como se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida.
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Saldo de las cuenta 475
¡ En la pregunta anterior me dijiste poner este saldo a gastos para cancelarlo No es lo correcto. ¿Y si se cancelara como ingreso extraordinario 778? ¿También he leído algo que se puede cancelar contra la 113? ¿O al final es mejor dejar estos saldos...
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Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen...
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Contabilizar gastos no deducibles
Cuando la empresa está sin actividad los gastos van a pérdidas del ejercicio Son gastos contables, no son fiscales, En el balance de situación iría con sus pérdidas contables, no fiscales. Por lo tanto no tengo que hacer el I.S. Duda:Al balance solo...
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Como contabilizar una factura fuera de plazo Mod. 390
Ya he declarado (como es lógico) la liquidación de IVA del 2010, pero he recibido una factura de ese mismo año. Mi idea (y por el gasto en sí) es contabilizar la factura en el 2010 pero ¿Cómo sería el asiento si el IVA lo voy a presentar en el 2011?.
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Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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Presentación Registro Mercantil
Tenemos hasta el día 30 de abril para presentar los libros contables en el Registro Mercantil, ¿Qué hay que presentar aquí exactamente? Y tenemos hasta el 30 de julio para presentar las cuentas anuales en el registro, aquí supongo que oran los...
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¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
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Contabilizar embargo por sentencia judicial
He recibido del banco una carta donde nos dicen que proceden a realizar una transferencia de 1400 euros siguiendo instrucciones del juzgado en virtud de la ejecución de una sentencia judicial donde nos reclamaba una empresa este dinero. Un embargo....
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