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Error cierre contable asiento impuesto sobre beneficios
Hola, al hacer el asiento contable del impuesto de sociedades correspondiente al 2013, por error he aplicado un porcentaje del 30% en vez del 25%. Al hacer el impuesto de sociedades lo he detectado. La contabilidad esta cerrada y los libros...
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Contabilizar escrituras
Tengo que contabilizar las escrituras de constitución de una sociedad de dos socios aunque están casados en gananciales. Es una promotora y han aportado un local. No se como hacerlo ya que todo este tema nos lo ha llevado una gestoría y ahora me ha...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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¿Contabilidad del pago fraccionado del impuesto de sociedades?
Me ha dado mi asesoría los modelos 202 para contabilizar, 1p me sale negativo(¿Hay qué contabilizarlo?)2p y 3p sale a pagar... ¿Cómo debería de contabilizarlos?
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Contabilizar nominas y tc1
Mi pregunta y para empezar desde el principio (no sé donde lo hago mal), sería contabilizar la nómina y después los seguros sociales. A mi me llega la nómina (de un empleado pero son varios) con los siguientes datos: Salario base 1149.48 Transportes...
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Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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