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Contabilización de provisión de fondos notario
En que cuenta tiene que aparecer la contabilización de provisión de fondos que se hace a un notario para ampliación de capital
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¿Las provisiones de fondos recibidas se pueden contabilizar directamente en la 705?
Acabo de entrar en un despacho de abogados para llevar la contabilidad y he visto que las facturas de provisiones de fondos hechas a los clientes están contabilizadas en la 705 directamente. ¿Eso es correcto? ¿Habrá algún problema ante una inspección...
1 respuesta
¿Puedo descontar mi irpf según el IVA que emita?
Soy autónomo desde el año pasado, me dedico a la música(artistas)tengo una orquesta y pregunté en hacienda si podía emitir facturas, unas veces con el 18% y otras con el 8% según el cliente, a lo que me respondieron que sí, si lo hacía a través de...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
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Contabilizar vales de descuento
Trabajo de contable en un supermercado y me surge la duda a la hora de contabilizar unos abonos que nos ha hecho una empresa que en su día hizo encuestas a los clientes entregándoles a cambio unos vales que se podían canjear en el super. Dichos...
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Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
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Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
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Dotar provisión
Tengo una duda repasando las cuentasa me doy cuenta que hay un cliente, contabilizado en la cta 435, del que no se doto provisión, y esto viene arrastrado desde el 2001, no se como arreglar esto. ¿Cuándo se tiene que dotar la provisión?, pues creo...
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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