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Duda de contabilidad con la cuenta 281 y su compensación en activo pasivo
Entiendo que tengamos que poner en el activo la cuanta 281 en negativo porque es lógico que ese activo se ha depreciado entonces vale menos. ¿Pero dónde se compensa esa resta del activo en al pasivo? ¿No se resta nada en los fondos propios?
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Multa por "no tener seguro obligatorio"
Haber si me pudiera orientar, el otro día me paro la guardia urbana de barcelona en un control de alcoholemia, me pidieron toda la documentación, el tema alcohol di 0 pero cual fue mi sorpresa cuando me dicen que mi vehículo no esta asegurado desde...
1 respuesta
Tengo que contabilizar el capital social de una nueva empresa, ¿Qué asiento tengo que hacer?
En las escrituras aparece: Capital Social y participaciones: El capital social es Cinto mil euros (5.000, 00€.) Representado por cinco mil participaciones, de un euro de valor nominal, cada una, numeradas correlativamente del uno al cinco mil,...
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Gasto transporte fuera factura compra
Quisiera saber en que cuenta se contabiliza el transporte a cargo de la empresa para transportar materias primas del proveedor al almacén, pero fuera de la factura de compra de la mercancía. Donde trabajo siempre lo hemos puesto en la 624 pero he...
2 respuestas
¿Asientos?
En que cuenta contabilizarías estos conceptos: - Intereses que me ingresa el banco en la cuenta. - Comisiones por cobro de una pagaré en su fecha de vencimiento. - Comisiones por banca electrónica - Si por error cobrarte un poco menos de lo que...
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Otras instalaciones
Tengo un duda ya que he recibido una factura de PARSI, S.A. Correspondiente a la instalación de los pulsadores de alarma contra incendios. ¿Debería contabilizar esta factura a la cuenta 225 (otras instalaciones) y como contrapartida de esta cuenta...
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Contabilizar facturas como proveedor con garantía de obra
La constructora emite una factura como retención de obra, nosotros la contabilizamos de la siguiente forma: 231 Construcciones en curso 472 Hac. Publica 523 Prove de inmov. Con garantia A 523 proveedores Es correcto el asiento, o debo utilizar otra...
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Contabilización terreno
Tengo un problema para contabilizar el terreno. Tengo un terreno cuyo valor contable es 200000, estos terrenos los alquilamos el 01/09/10, el primer cobro se efectuara el 01/03/11 por el semestre que ha pasado, el terreno esta valorado por un perito...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de un iva por la agencia tributaria?
Tengo una super duda, Un taxista en módulos, se compro un vehículo a mitad del ejercicio y solicito la devolución del iva del vehículo, la agencia se lo devolvió, mi pregunta es la siguiente, como contabilizo una factura que el iva ya esta devuelto,...
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